W jaki sposób sprzedawcy Amazon mogą złożyć skargę zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT?

Opublikowany: 2021-08-07

Sprzedawcy Amazon powinni korzystać z usług VAT w Amazon, aby zachować zgodność z nowym unijnym prawodawstwem dotyczącym VOEC. Sprzedaż dokonywana na rzecz sprzedawców posiadających numer rejestracyjny VAT UE może podlegać poborowi podatku VAT UE w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ważne jest, aby zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi UE, jeśli Twoja firma została założona poza UE.

Spis treści

  • 1 Dlaczego Amazon pobiera VAT UE od niektórych opłat?
  • 2 Co się zmieniło?
  • 3 4 kroki do obsługi podatku VAT
    • 3.1 Uzyskaj wskazówki ekspertów, aby na wczesnym etapie zrozumieć obowiązki w zakresie podatku VAT
    • 3.2 Opracuj strategię i przygotuj się do uruchomienia
    • 3.3 Uruchamiaj i dostosowuj się w miarę rozwoju
    • 3.4 Zlecaj rozliczanie podatków na zewnątrz
    • 3.5 Powiązane

Dlaczego Amazon pobiera VAT UE od niektórych opłat?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od wartości dodanej (VAT UE) Unii Europejskiej, Amazon będzie obliczać i pobierać podatek VAT UE od miesięcznych opłat abonamentowych i opłat za sprzedaż na Amazon związanych ze sprzedażą dokonaną przez sprzedawców Amazon, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. Nie posiadają numeru rejestracyjnego VAT UE; oraz
  2. są rezydentem kraju UE; oraz
  3. Sprzedawaj na stronie spoza UE.
  4. Sprzedaż dokonywana na rzecz sprzedawców Amazon z numerem rejestracyjnym VAT UE może podlegać poborowi podatku VAT UE w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Co się zmieniło?

Amazon pobierze podatek VAT od wszystkich towarów dostarczanych do klientów biznesowych z konsumentami w UE (B2C) z dniem 1 lipca 2021 r. dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem dowolnego sklepu Amazon, w którym:

  • Towary są wysyłane z magazynu poza UE przesyłką o wartości rzeczywistej do 150 EUR. Jest to znane jako Import One Stop shop, Or
  • Wszelkie towary o dowolnej wartości mogą być dostarczane z magazynu przechowywanego w UE, gdzie jako sprzedawca Amazon nie jesteś fizycznie obecny w UE.

Ważne, aby pamiętać, że te zmiany nie wpłyną na Twoje obowiązki związane z rejestracją VAT w UE. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie obowiązków dotyczących rejestracji VAT w UE. Obejmuje to towary przechowywane w UE. Musisz również zadeklarować VAT UE od wszelkich transakcji, które nie są objęte przepisami UE dotyczącymi podatku VAT.

Usługi VAT w Amazon mogą pomóc Ci zachować zgodność z podatkiem VAT w UE, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojej firmy.

EU VAT
Zdjęcie: Nataliya Vaitkevich na Pexels.com

Usługi VAT w Amazon umożliwiają zarządzanie europejskimi rejestracjami VAT i zobowiązaniami do składania wniosków za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług podatkowych w aż siedmiu krajach (Wielka Brytania. Niemcy. Francja. Hiszpania. Polska. Czechy. Pozwala to poświęcić więcej czasu na rozwój swoją działalność w Europie, szybciej i wydajniej obsługując zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Skorzystaj z usług VAT w Amazon, aby zarządzać wymaganiami dotyczącymi rejestracji VAT, składania wniosków i składania. Amazon współpracuje z globalnymi dostawcami usług podatkowych, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Czechach.

Niski koszt: W ramach specjalnej ciągłej promocji zapewniamy pierwszy rok usługi za darmo* – co obejmuje rejestrację VAT i zgłoszenia. Oprócz bezpłatnej promocji w pierwszym roku, w roku 2 wystarczy zapłacić 400 euro rocznie na kraj za bieżące składanie raportów dotyczących podatku VAT.

Zautomatyzowane rozliczenia VAT: Korzystasz z w pełni zautomatyzowanych rozliczeń VAT online zintegrowanych z Amazon Seller Central dla Twoich transakcji Amazon.

Obsługa klienta: Twój dostawca usług podatkowych poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji VAT, a po rozpoczęciu składania deklaracji VAT online otrzymasz dedykowaną obsługę klienta od Amazon.

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi mamy do czynienia, jest zawieszenie europejskich kont sprzedawców Amazon z powodu problemów z lokalnym urzędem ds. podatku VAT” – mówi Diana z Amazon Global Selling. „Zdecydowanej większości tych problemów można było łatwo uniknąć, gdyby poświęcili trochę czasu na planowanie i zrozumienie swoich zobowiązań w zakresie podatku VAT.

4 kroki do obsługi podatku VAT

Uzyskaj porady ekspertów, aby wcześnie zrozumieć obowiązki związane z podatkiem VAT

Biorąc pod uwagę złożoność podatku VAT i to, jak różni się on od amerykańskiego podatku od sprzedaży, większość sprzedawców Amazon zatrudnia europejskiego eksperta podatkowego. Wielu z tych ekspertów ds. podatku VAT zapewnia bezpłatną pierwszą konsultację.

„VAT nie jest czymś, czemu mógłbym zaufać twojemu lokalnemu księgowemu w USA”, mówi Elena Castaneda z Bling Jewelry, która w 2010 roku rozszerzyła działalność z USA do Wielkiej Brytanii. „Znaleźliśmy świetną firmę VAT, AVASK, za pośrednictwem sieci dostawców usług Amazon, który przeprowadził nas przez cały proces, od planowania po bieżące składanie wniosków”.

Opracuj strategię i przygotuj się do uruchomienia

„Gdy tylko zaczniesz myśleć o sprzedaży w Europie, upewnij się, że przeprowadzisz badania dotyczące podatku VAT” – mówi Lavina Hasija z zespołu Amazon European Marketplace. „Od samego początku pracuj z ekspertem. Podatek VAT będzie miał wpływ na Twoją strategię od samego początku, w tym ceny i realizację”.

Ceny Obowiązujące stawki VAT różnią się między innymi w zależności od kraju i kategorii produktu. Potwierdź u swojego doradcy VAT, jaką stawkę musisz zastosować do ceny wyświetlacza.

„Nasze ceny różnią się w zależności od kraju i opierają się na algorytmie, który uwzględnia podatek VAT dla każdego kraju”, mówi jeden ze sprzedawców Amazon. „Zazwyczaj staramy się dopasować do tego, jak wyglądałaby nasza sieć w USA, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty wysyłki, podatek VAT, kursy wymiany walut itp.”

Dan z Blink Home Security mówi: „Żałuję, że nie rozpocząłem rejestracji VAT wcześniej, ponieważ ten proces zajął nam więcej czasu niż oczekiwano, a nie mogliśmy wysłać przesyłki, dopóki nie mieliśmy numeru rejestracyjnego VAT”.

Uruchamiaj i dostosowuj się w miarę rozwoju

Wraz ze wzrostem sprzedaży z biegiem czasu inne opcje realizacji mogą mieć większy sens dla Twojej firmy. Za pośrednictwem ogólnoeuropejskiego FBA Amazon przenosi Twoje zasoby do siedmiu krajów europejskich w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Oznacza to, że sprzedawca Amazon musi być zarejestrowany jako płatnik VAT we wszystkich siedmiu krajach.

„Przeszliśmy na paneuropejski FBA ze względu na korzyści płynące z krótszego czasu wysyłki, niższych kosztów wysyłki oraz faktu, że byliśmy bliscy prędkości sprzedaży, która i tak uzasadniałaby rejestrację podatku VAT we wszystkich siedmiu wymaganych krajach” – mówi jeden ze sprzedawców Amazon . „Po przejściu zauważyliśmy wzrost sprzedaży, który uzasadniał wydatki z góry na dodatkowe rejestracje VAT”.

Zleć rozliczenie podatków na zewnątrz

Gdy rozpoczynasz i rozwijasz swoją działalność w Amazon Europe, rozliczanie podatków będzie wymagane co miesiąc lub co kwartał, w zależności od kraju. Zamiast samodzielnie zarządzać raportowaniem, zleć je europejskiej służbie VAT.

„Dobra usługa VAT powinna monitorować sprzedaż w Europie i udzielać wskazówek dotyczących wszelkich zmian w zobowiązaniach związanych z VAT w miarę rozwoju firmy” – mówi Dan.

Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami e-commerce i Amazon, zapisz się do naszego newslettera na www.cruxfinder.com