Cómo los vendedores de Amazon pueden seguir quejándose de la legislación del IVA de la UE

Publicado: 2021-08-07

Los vendedores de Amazon deben usar los Servicios de IVA en Amazon para cumplir con la nueva legislación VOEC de la UE. Las ventas realizadas a vendedores con un número de registro de IVA de la UE pueden estar sujetas a la recaudación del IVA de la UE en virtud de un mecanismo de cobro revertido. Es importante garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales de la UE si su empresa se ha establecido fuera de la UE.

Tabla de contenido

  • 1 ¿Por qué Amazon recauda el IVA de la UE en determinadas tarifas?
  • 2 ¿Qué ha cambiado?
  • 3 4 pasos para el manejo del IVA
    • 3.1 Obtenga orientación experta para comprender las obligaciones del IVA desde el principio
    • 3.2 Elaborar una estrategia y prepararse para el lanzamiento
    • 3.3 Lance y adáptese a medida que crece
    • 3.4 Externaliza la presentación de tus impuestos
    • 3.5 Relacionado

¿Por qué Amazon recauda el IVA de la UE en determinadas tarifas?

Según las normas del impuesto sobre el valor añadido (IVA de la UE) de la Unión Europea, Amazon calculará y recaudará el IVA de la UE sobre las tarifas de suscripción mensuales y las tarifas de Vender en Amazon relacionadas con las ventas realizadas por vendedores de Amazon que cumplan los siguientes criterios:

  1. No tiene un número de registro de IVA de la UE; y
  2. es residente de un país de la UE; y
  3. Vender en un sitio web fuera de la UE.
  4. Las ventas realizadas a vendedores de Amazon con un número de registro de IVA de la UE pueden estar sujetas a la recaudación del IVA de la UE en virtud de un mecanismo de cobro revertido.

¿Que ha cambiado?

Amazon recaudará el IVA de todos los productos entregados a clientes de empresa a consumidor (B2C) de la UE, a partir del 1 de julio de 2021 para todos los pedidos realizados a través de cualquier tienda de Amazon donde:

  • Los productos se envían desde el almacén fuera de la UE en un envío que tiene un valor intrínseco de hasta EUR150. Esto se conoce como la ventanilla única de importación, o
  • Cualquier producto de cualquier valor puede entregarse desde existencias almacenadas en la UE, donde usted, como vendedor de Amazon, no tiene presencia física en la UE.

Es importante recordar que estos cambios no afectarán sus obligaciones de registro del IVA de la UE. Es su responsabilidad cumplir con las obligaciones de registro del IVA de la UE. Esto incluye bienes mantenidos dentro de la UE. También debe declarar el IVA de la UE en cualquier transacción que no esté cubierta por la legislación del IVA de la UE.

Los Servicios de IVA en Amazon pueden ayudarlo a cumplir con el IVA en la UE para que pueda concentrarse en hacer crecer su negocio.

EU VAT
Foto de Nataliya Vaitkevich en Pexels.com

Los Servicios de IVA en Amazon le permiten administrar los registros de IVA europeos y presentar obligaciones a través de un proveedor de servicios de impuestos externo en hasta siete países (Reino Unido, Alemania, Francia, España, Polonia, República Checa). Esto le permite pasar más tiempo creciendo su negocio en Europa gestionando el cumplimiento del IVA de forma más rápida y eficiente.

Use los Servicios de IVA en Amazon para administrar sus requisitos de registro, declaración y envío de IVA. Amazon trabaja con proveedores de servicios fiscales globales para permitir el cumplimiento del IVA en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y la República Checa.

Bajo Costo: Como una promoción especial en curso, ofrecemos el primer año de servicio gratis*, que incluye el registro y la presentación del IVA. Además de la promoción gratuita del primer año, para el año 2 solo debe pagar 400 € por año por país para los envíos continuos de informes de declaración de IVA.

Declaraciones de IVA automatizadas: se beneficia de las declaraciones de IVA en línea y totalmente automatizadas integradas en Amazon Seller Central para sus transacciones de Amazon.

Atención al cliente: su proveedor de servicios de impuestos lo guiará paso a paso a través de su registro de IVA y una vez que comience su declaración de IVA en línea, recibirá atención al cliente dedicada de Amazon.

Uno de los problemas más comunes que enfrentamos es la suspensión de las cuentas europeas de los vendedores de Amazon debido a problemas con la autoridad de IVA local”, dice Diana de Amazon Global Selling. “La gran mayoría de estos problemas podrían haberse evitado fácilmente si hubieran dedicado algún tiempo a planificar y comprender sus obligaciones de IVA.

4 pasos para manejar el IVA

Obtenga orientación experta para comprender las obligaciones del IVA desde el principio

Dada la complejidad del IVA y lo diferente que es del impuesto sobre las ventas de EE. UU., la mayoría de los vendedores de Amazon contratan a un experto en impuestos europeo. Muchos de estos expertos en IVA brindan una primera consulta gratuita.

“El IVA no es algo que le confiaría a su contador local de EE. UU.”, dice Elena Castaneda de Bling Jewelry, que se expandió de EE. UU. al Reino Unido en 2010. “Encontramos una gran empresa de IVA, AVASK, a través de la red de proveedores de servicios de Amazon, quien nos guió a través de todo el proceso, desde la planificación hasta la presentación en curso”.

Crea una estrategia y prepárate para el lanzamiento

“Tan pronto como haya comenzado a pensar en vender en Europa, asegúrese de investigar sobre el IVA”, dice Lavina Hasija del equipo del Mercado Europeo de Amazon. “Haga que un experto trabaje con usted desde el principio. El IVA afectará su estrategia desde el principio, incluidos los precios y el cumplimiento”.

Precios Las tasas de IVA aplicables varían según el país y la categoría de producto, entre otros factores. Confirme con su asesor de IVA qué tasa debe aplicar a su precio de visualización.

“Nuestro precio varía según el país y se basa en un algoritmo que incorpora el IVA para cada país”, dice un vendedor de Amazon. "En general, tratamos de igualar lo que sería nuestra red en los EE. UU., teniendo en cuenta los costos de envío adicionales, el IVA, las tasas de cambio de divisas, etc."

Dan, de Blink Home Security, dice: "Desearía haber iniciado mi registro de IVA antes, ya que ese proceso nos llevó más tiempo de lo esperado y no pudimos enviar el envío hasta que tuviéramos el número de registro de IVA".

Lance y adáptese a medida que crece

A medida que sus ventas crezcan con el tiempo, otras opciones de cumplimiento podrían tener más sentido para su negocio. A través de la FBA paneuropea, Amazon mueve su inventario entre siete países europeos según la demanda de los clientes. Esto significa que el vendedor de Amazon debe estar registrado a efectos del IVA en los siete países.

"Hicimos la transición a Pan-European FBA debido a los beneficios de tiempos de envío más rápidos, costos de envío más baratos y el hecho de que estábamos cerca de una velocidad de ventas que justificaría registrarse para el IVA en los siete países requeridos de todos modos", dice un vendedor de Amazon. . “Después de la transición, vimos un aumento en las ventas que justificó el gasto inicial en registros de IVA adicionales”.

Externaliza la presentación de tus impuestos

A medida que lanza y hace crecer su negocio de Amazon Europa, la declaración de impuestos será obligatoria mensual o trimestralmente, según el país. En lugar de gestionar los informes usted mismo, externalícelos a un servicio de IVA europeo.

“Un buen servicio de IVA debe monitorear sus ventas europeas y guiarlo con respecto a cualquier cambio en sus obligaciones de IVA a medida que su negocio crece”, dice Dan.

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